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E-book - Mapeamento de Controles Internos Sox
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ISBN:
9786559775422
- Edição: 2|2023
- Editora: Atlas
R$ 102,00
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SKU
42201600
ou em até 5x de R$ 20,40
Indispensável para profissionais que desejam se capacitar, tanto na teoria como na prática, para acrescentar valor à carreira.
Mapeamento de Controles Internos SOX, foi bem recepcionado pelos profissionais de controle interno e auditoria e adotado em cursos de especialização e pós-graduação e como apoio para profissionais de SOX.
A segunda edição chega para auxiliar as empresas brasileiras que amargam os impactos de multas e perdas decorrentes de falhas de controles internos em suas inspeções. Isso leva os acionistas a ingressarem com processos coletivos de reparação por danos, com prejuízo de imagem corporativa, visto que comprometem os negócios e desencadeiam uma crise de confiança nos acionistas, clientes, fornecedores e parceiros.
Complementa a avaliação de controles, mediante a incorporação de sugestões práticas que visam compreender, atender ou evitar os frequentes “alertas” do PCAOB (PublicCompanyAccountingOversight Board) em inspeções da Certificação SOX.
Entre as sugestões apresentadas estão a identificação e avaliação dos controles de alta qualidade (Management Review Controls – MRC) e a qualidade das informações da entidade (InformationProducedBy Entity – IPE), que exigem maiores e melhores esforços dos envolvidos no processo de controles internos e auditorias.
Nas palavras de Welington Rocha, Diretor-Presidente da Fipecafi, está é “uma obra absolutamente atual e necessária”.
1 - Por que Controles Internos sobre Demonstrações Financeiras?
2 - Órgãos Reguladores e Metodologias
3 - Ambientes de Controles Internos
4 - Definindo Processos para Mapeamento
5 - Principais Universos de Riscos
6 - Como Escrever Riscos de Reporte Financeiro?
7 - Avaliação de Riscos
8 - Principais Universos de Controles
9 - Como Escrever Controles de Reporte Financeiro?
10 - Validação dos Controles
11 - Mapeamento de Processo
12 - Ciclo de Validação e Monitoramento
13 - Resultados de Controles Internos
14 - Modelos Práticos
15 - Considerações Finais
Respostas das Perguntas de cada Capítulo Sugeridas pelo Autor
Referências Bibliográficas
Índice Alfabético
FRANK PIZO é graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Controles Internos e Compliance pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) e em Finanças: Negócios Bancários pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Há vinte anos atua em empresas multinacionais automotivas e financeiras, nas áreas de Controladoria, Controles Internos, Compliance e Governança Corporativa, responsável pelo mapeamento de Controles Internos para obtenção da Certificação SOX e pelo acompanhamento e desenvolvimento de auditorias e controles internos, avaliação de riscos operacionais, combate e prevenção a fraudes. É gerente de riscos em multinacional japonesa de automóveis e docente nos cursos de MBA e Extensão da FIPECAFI.