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Livro Impresso

Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no Setor Público

  • ISBN:

    9788597016192

  • Edição: 7|2018
  • Editora: Atlas

Domingos Poubel de Castro

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4218085
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Esta 7a edição apresenta a organização e o funcionamento da Administração Pública e as informações obrigatórias e gerenciais que envolvem o ciclo da gestão. Relata a experiência da criação do Sistema SIAFI e seu impacto na Contabilidade Pública e destaca
  • Formato: Impresso
  • Páginas: 488
  • Publicação: 05/09/2018
  • Capa: Brochura
  • Peso: 0,65 kg
  • Dimensões: 17 X 24

Esta 7a edição apresenta a organização e o funcionamento da Administração Pública e as informações obrigatórias e gerenciais que envolvem o ciclo da gestão. Relata a experiência da criação do Sistema SIAFI e seu impacto na Contabilidade Pública e destaca a integração conceitual e técnica entre Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Auditoria necessárias à Governança Corporativa. Traça uma radiografia das modificações ocorridas no Sistema de Controle Interno do Governo Federal, desde sua criação até sua transformação em Controladoria-Geral da União (CGU). Também destaca as mudanças na Contabilidade no âmbito internacional com a aproximação das US GAAP às IFRS e das NBCASP às IPSAS. A obra inclui as normas e os conceitos de custos e apresenta um resumo das IPSAS e sua relação com as normas do CFC. Além disso, explica as mudanças e destaca os impactos no ensino, nos sistemas informatizados e na forma de contabilizar e produzir os relatórios para os Tribunais de Contas, principalmente após as mudanças nos anexos da Lei no 4.320/1964. Em termos técnicos, apresenta os diversos tipos de controle interno necessários para uma boa gestão e como torná-los eficientes e seguros para suporte aos registros contábeis. Detalha como organizar as prestações de contas dos gestores e o modo no qual devem atuar os Conselhos Fiscais. Para tornar a leitura leve e atrativa, faz uma análise psicológica do comportamento dos auditores e dos auditados. Livro-texto para as disciplinas Auditoria Interna e Governamental, Administração Financeira e Orçamentária, Administração Pública, Contabilidade Pública e Orçamento Público, dos cursos de Ciências Contábeis, Economia, Administração e Direito. Leitura indicada para profissionais que atuam em auditoria, tribunais de contas, contabilidade e administração, bem como para gestores e candidatos de concursos públicos.  


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DOMINGOS POUBEL DE CASTRO é graduado em Ciências Contábeis e Econômicas pela Faculdade de Economia e Finanças do Rio de Janeiro, com curso de especialização em Auditoria Interna e Externa. No setor privado, foi Auditor Interno da Cia. Atlantic de Petróleo. No setor público, foi responsável pelo projeto lógico dos Sistemas de Orçamento e Finanças (atual SIAFI) no CNPq e SERPRO. No Ministério da Fazenda, foi auditor do Banco Central do Brasil e Secretário Adjunto da Secretaria do Tesouro Nacional, tendo participado de sua criação e sido responsável pelo desenvolvimento lógico do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), da criação do plano de contas da União, da tabela de eventos do SIAFI e da conta única do Tesouro Nacional. Na Presidência da República, foi Secretário Federal de Controle Interno durante oito anos, desde a criação da Secretaria Federal de Controle Interno, em 1994 (CGU a partir de 2001). Atualmente, é responsável pelas áreas de orçamento e contabilidade do SEBRAE, onde implantou o conceito de Orçamento por Competência e as novas regras da contabilidade aplicada ao setor público definidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). No CFC, atuou como membro do grupo assessor responsável pela elaboração das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP 16) e representante do CFC junto à STN para padronização de procedimentos contábeis com a implantação do Plano de Contas único para o Governo Federal, Estados, Distrito Federal e Municípios. É professor universitário de Contabilidade Pública e de pós-graduação em Auditoria Interna e Externa.